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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2017</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2018-01-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI MONTASOLA</entePubblicatore>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARS GENERAZIONE FILE XML PER ANAC (EX AVCP)-ditta  TP ONE DI MONTOPOLI DI SABINA -</oggetto>
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  <oggetto>LAVORI di  BONIFICA , MANUTENZIONE E RISEMINA PRATO nel PARCO COMUNALE :IL MONTE</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE DOLMAR</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO soffiatore DOLMAR PB 252.4 CC.24,5 con motore a 4 tempi-</oggetto>
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  <oggetto>RINNOVO DATABASE SITO ISTITUZIONALE-</oggetto>
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  <oggetto> Assistenza legale da parte dello studio legale PUCCI per controversie contro   TELECOM S.PA.  e transazione intercorsa ATP n.r.g.441/2016 e opposizione a decreto ingiuntivo n.r.g. 32/2016</oggetto>
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  <oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARS  IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
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  <oggetto>FORNITURA SOFTWARS RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ALLA BDPA</oggetto>
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  <oggetto>INTERVETNO PER RIMOZIONENIDI PROCESSIONARIE, RIFACMENTO AIUOLE E CONCIMAZIONE PRATO NEL  PARCO  CMUNALE DEL MONTE</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
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  <oggetto>ADEGUAMENTO,  FORNITURA,ASSISTENZA, CONSULENZA  E AGGIORNAMENTO SOFTWARS  CONTABILITA FINANZIARIA SOLUZIONE TRIENNALE ANNI 2017-2019</oggetto>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO  LINEA TELEFONICA TELECOM</oggetto>
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  <oggetto>FORNITURA DI:ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A: ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO  ANNO 2017</oggetto>
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  <oggetto>FORNITURA DI: GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2017</oggetto>
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  <oggetto>BONUS BEBE&apos;-FORNITURA PRODOTTI PRIMA INFANZIA</oggetto>
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  <oggetto>acquisto REGISTRI UNIONI CIVILI</oggetto>
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  <oggetto>RINNOVOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</oggetto>
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  <oggetto>FORNITURA ACQUA E VINO IN OCCASIONE MANIFESTAZIOONE:ANNO DOMINI 2017</oggetto>
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<ragioneSociale>IL CANTO DEL GALLO DI GIADA GALLETTI</ragioneSociale>
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  <oggetto>FORNITURA PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE&quot;ANNO DOMINI 2017&quot;</oggetto>
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<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MELLINI RINO</ragioneSociale>
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  <oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE :ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
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<ragioneSociale>DJK GRAFICA S.R.L. FARA SABINA</ragioneSociale>
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  <oggetto>SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
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<ragioneSociale>LALLI BUS COTTANELLO</ragioneSociale>
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  <oggetto>ASSISTENZA TECNICA MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO E PULIZIA FINALE IN OCASIONE MANIFESTAZIONE ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
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<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA SS.MONTASOLA</ragioneSociale>
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  <oggetto>SERVIZIO ARTISTICO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
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  <oggetto>FORNITURA  PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ANNO DOMINI ANNO 2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SABINA CARNI S.R.L. TORRI IN SABINA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>INCARICO INDAGINE   ARCHEOLOGICA ALL&apos;  UNIVERSITA&apos; LA  SAPIENZA   DI ROMA NELLA PERSONA DEL DOTT.  FEDERICO GILETTI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GILETTI FEDERICO</ragioneSociale>
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  <oggetto>FORNITURA   MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA SOFTWARE REDAZIONE RENDICONTO E  RELATIVO INVIO BDAP E COMPILAZIONE MOD.770/2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHIE E GIARDINI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PPANTN46A16B631G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO P.C. E LICENZA D&apos;USO MICROSOFT-</oggetto>
  <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
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  <oggetto>ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER L&apos;ANNO 2018</oggetto>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONE RECINZIONE PARCHI E GIARDINI</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>RIPARAZIONE  FOTOCOPIATRICE SHARP MX 2301</oggetto>
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<ragioneSociale>DITTA MECCANOGRAFICA REATINA EREDI DI BASSO MARIO S.S.</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN TRAVERTINO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI</oggetto>
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<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI &amp;C.s.n.c.</ragioneSociale>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO  ATTREZZATURE VARIE PER LAVORI ESTERNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <oggetto>FORNITURA SOFTWARS</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>aggiornamento annuale degli inventari e c.to patrimoniale solo parte immobilzzazioni</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>RICLASSIFICAZIONE D.LGS.N.118/2011 COORDINATO CON IL D.LGS.N.126/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>SERVIZIO AFFIANCAMENTO 4 GIORNI IMU</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TP ONE</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN TRAVERTINO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI E N.4 LOGHI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00921200572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI &amp;C.s.n.c.</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ESTATE IN COMUNE</oggetto>
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<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE D&apos;UFFICIO</oggetto>
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<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE,TRASPARENZA,ACCESSO CIVICO</oggetto>
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<codiceFiscale>13121821006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO STUDI DIRITTO ED IMPRESA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER ARREDAMENTO UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
  <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto> RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LAVORI ESTERNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00986810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>MPEGNO DI SPESA  ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA&apos; CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI-RCTO  PERIODO:31/12/2017-31/12/2020-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INSURANCE BROKER STUDIO GARULLI</ragioneSociale>
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  <oggetto>POLIZZA ANTINCENDIO COMPAGNIA ITAS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INSURANCE BROKER STUDIO GARULLI</ragioneSociale>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>POLIZZA PATRIMONIALE COLPA GRAVE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02169980345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INSURANCE BROKER STUDIO GARULLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA SVOLTE DALL&apos;ASSOCIAZIONE  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO  DELEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  IL MERCATO DEI SAPORI:COME UNA VOLTA DALLE CANTINE ALLE PIAZZE  ANNUALITA  &apos; 2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>90002560572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>CRSRND48C14H282B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&apos;AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORALNDO CAROSI DI RIETI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1394.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>SERVIZIO ADSL PER STUDENTI E SERVIZIO VOIP</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STIADSL TERNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2858.95</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>FORMAZIONE GENERALE DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07105910728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOMINA BUSINESS MANAGEMENT SOLUTION MONOPOLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI PER SEDE COMUNALE E MUSEO STORICO. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIA. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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<codiceFiscale>01073610576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FABBRO PER TABELLONI AFFISSIONE MANIFESTI COMUNALI. DITTA CAPULLI CARLO DI ROCCANTICA (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA PARCO COMUNALE IL MONTE.  DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA STABILI COMUNALI PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA MONDO EDILE IMMOBILIARE SRLS.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3684.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3684.40</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SERVIZIO PUBBLICO PRESSO PARCHEGGIO FORCELLA E RIPRISTINO IMPIANTO TERMOIDRAULICO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA G.A. DI GILESTRI ALESSANDRO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01085450573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILESTRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01085450573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILESTRI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZC51E68614</cig>
<strutturaProponente>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E BAGNI PUBBLICI PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z541D5F191</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELLE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI PER SEDE COMUNALE E MUSEO STORICO. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z561EBDD54</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIA PER OPERAI. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01073610576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01073610576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z4S1EBE7B9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI GESTIONE E ASSISTENZA BIENNALE PER DEFIBRILLATORE CAMPO SPORTIVO. DITTA COMETECH DI JESI (AN).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETECH SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z271EDC3B8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA MONDO EDILE IMMOBILIARE SRLS.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1634.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1634.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZF41EDC411</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SEDE COMUNALE E ALTRI STABILI COMUNALI. DITTA MONDO EDILE IMMOBILIARE SRLS.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00852700574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6947.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6947.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZC51F34805</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI AUTOCARRO CON GRU COMPRESO OPERATORE PER CANTIERE STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI. DITTA GRUPPO CENTORAME SRL DI ROMA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>09657501004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO CENTORAME SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>09657501004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO CENTORAME SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2842.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2842.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z2F1F65539</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL DI TERNI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01387750777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387750777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3141.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3141.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z9D1F776B2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA LAGHETTI MONTANI IN LOC. COLLE MONTEPIANO. DITTA TROIANI PAOLO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TROIANI PAOLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TROIANI PAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LASTRE IN PLEXIGLASS PENSILINA PARCHEGGIO LOCALITA&apos; FORCELLA. DITTA FERRI SIMONE SRL DI VACONE (RI).</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<dataUltimazione>2017-08-12</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>233.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE. DITTA TECNOANTINCENDIO DI TERNI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>226.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-16</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ART.73 D.LGS.81/2008 UTILIZZO MOTOSEGHE-DECESPUGLIATORE-TAGLIAERBA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIA PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE . DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>563.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>563.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI. DITTA TECNOANTINCENDIO DI TERNI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>225.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTI IN FERRO BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI).</oggetto>
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<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>176.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEMENTO E INTONACO IN SACCHI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z86205D614</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE. DITTA TECNO ANTINCENDIO DI TERNI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>77.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>77.60</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZDD2080FA6</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DOMICILIARE SU COMPUTER MACINTOSH UFFICIO TECNICO CON FORNITURA APPLICATIVI COMMERCIALI. DITTA ELETTRONICA SABINA DI POGGIO MIRTETO (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA SABINA DI GALLI NATANIELE</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA SABINA DI GALLI NATANIELE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>945.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>945.50</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZA8208E4D5</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>349.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>349.50</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z1C20227B6</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>475.80</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z19212311B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z4821244A3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLETTO IN FERRO E PROTEZIONI FISSE PER FINESTRE LOCALE POMPE IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA CAPULLI CARLO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z312124B2F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 7 FARETTI SEGNAPASSO PER IL SENTIERO DEL PARCO COMUNALE IL MONTE E N. 1 FARO A LED DA ESTERNO DA 22W PER ACCESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01387750777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387750777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>406.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z3B213598C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA AUTOMATISMI PER CANCELLI PEDONALI CIMITERO COMUNALE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3172.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z161CE149F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI</oggetto>
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<codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
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</legge190:pubblicazione>
