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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2018</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2019-01-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI MONTASOLA</entePubblicatore>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL&apos;UFFICIO TECNICO COMUNALE. ANNO 2018.</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2018</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO DI MANUTENZIONE ANNO 2018 CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 (EX L. 626/94) E SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIE PER OPERAI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 ESTINTORE PER STABILE COMUNALE</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI DERIVANTI DA STRUTTURA PREFABBRICATA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI, COMPRENSIVA DEL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L&apos;ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO E REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO TERRENI SITI IN MONTASOLA, CENSITI AL CATASTO AL F. 5 PART.LLE 188, 354 E 377. PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE COLLEDRONI - FONTEVECCHIA    </oggetto>
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<dataInizio>2018-03-31</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</oggetto>
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<tempiCompletamento>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI COMUNALI</oggetto>
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<ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
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  <oggetto>GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON KIT FOTOVOLTAICO E LUCI VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE.  AFFIDAMENTO ANNO 2018</oggetto>
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<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIE PER PESONALE COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>C.B.F.SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>328.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione>
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  <cig>Z5023DEC37</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA&apos; COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO. ANNO 2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>+ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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<codiceFiscale>01244170526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>+ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z2224486E4</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA  STRADA INTERCOMUNALE COLLEDRONI VALLESANTI FONTEVECCHIA. IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO GEOLOGICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GEO PRO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GEO PRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z7724632BC</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SU N. 1 CONTATORE STABILE COMUNALE</oggetto>
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<ragioneSociale>S.V.S.SRL</ragioneSociale>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO STABILI COMUNALI. ANNO 2018</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA SEDE COMUNALE</oggetto>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSORI CUCINA PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE CISTERNE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO COPERTURA STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
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<ragioneSociale>BONIFAZI ING. MANOLO</ragioneSociale>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI</oggetto>
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<importoAggiudicazione>22188.72</importoAggiudicazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIVESTIMENTI E FINITURE INTERNE STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
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<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL&apos;97 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2631.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
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<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI SU IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI LOCALI COMUNALI</oggetto>
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<ragioneSociale>GORI GIANNI</ragioneSociale>
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<dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
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  <cig>Z1B24E55F2</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIVESTIMENTI E FINITURE INTERNE STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EDIL&apos;97 SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL&apos;97 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>547.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>547.44</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z322501B3D</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GORI GIANNI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GORI GIANNI</ragioneSociale>
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<dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
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  <cig>Z55250345C</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU STABILI DI PROPRIETA&apos; COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>00136580578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI GIANNI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00136580578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI GIANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZBB250EAC4</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOGLIE IN MARMO PER PORTICI ESTERNI STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MARMI BLANCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARMI BLANCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>7377.05</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 PORTE DA INTERNO STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00872780572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURCOLOR VERNICI E PITTURE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00872780572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURCOLOR VERNICI E PITTURE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>412.92</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-20</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 20 03 07</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TECNOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04414401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PIANTANE PER ESTINTORI PER STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SEVERINI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>153.73</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>SEGNALETICA CENTRO ITALAIA IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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<dataInizio>2018-01-13</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA AUTOTECNICA CASPERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AUTOTECNICA CASPERIA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOTECNICA CASPERIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2571.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-13</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>CARBURANTE SEVERINI M. AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>112.93</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-07</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto> LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI D.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-04-07</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DITTA SEVERINI D,</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE TROIANI FERRUCCIO ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TRIOANI FERRUCCIO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNLGU63C26H282G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIOANI FERRUCCIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>175.30</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI M.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>158.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-28</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA SAPA DI CANTALUPO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SVAFRZ70C03B631Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPA CANTALUPO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVAFRZ70C03B631Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPA CANTALUPO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1087.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1087.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z4D26C81D4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE SAPA DI CANTALUPO AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAZIONI.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>SVAFRZ70C03B631Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPA CANTALUPO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVAFRZ70C03B631Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPA CANTALUPO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DITTA SEVERINI M.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>455.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>455.80</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z852370016</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALE DITTA STAZIONE I.P. SELCI</oggetto>
  <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>NGLDVD88T02E812R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IP STAZIONE DI SERVIZIO SELCI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLDVD88T02E812R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IP STAZIONE DI SERVIZIO SELCI</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z94237BC75</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA TROIANI FERRUCCIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>TRNLGU63C26H282G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIOANI FERRUCCIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNLGU63C26H282G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIOANI FERRUCCIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.77</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZAB23C7E84</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>PANNELLI PER SEGNALETICA DI BENVENUTO E ARRIVEDERCI A MONTASOLA ditta comunicando leader</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>10497191006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>comunicando leader</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>10497191006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>comunicando leader</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z1C243C51A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>carburante severini d.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRDNL95H01L117R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZOF243C585</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA M. SEVERINI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRMRC82I05L117E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>87.61</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZD924656F4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>SEGNALETICA STRADALE DITTA CAPULLI CARLO.</oggetto>
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<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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  <oggetto>DITTA SAPA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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  <oggetto>SEGNALETICA STRADALE DITTA TROIANI FERRUCCIO LIQUIDAZIONE.</oggetto>
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<ragioneSociale>TRIOANI FERRUCCIO</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI M.</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERI M.</ragioneSociale>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DUITTA SEVERINI D. SAS</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERIN D.</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO MODULISTICA ON LINE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 CIG.Z3321B693D</oggetto>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>FORNTURA SOFTWARE ANAC 2018 ESERCIZIO 2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
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<strutturaProponente>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>Impegno  di spesa per rinnovo digitalizzazione protocollo  informatico D.P.C.M. 3.12.2013-DITTA MAGGIOLI SPA  ANNO 2018-  . 06188330150</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE. FINANZIAMENTO DAL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA-PERIODO DA  FEBBRAIO 2018  PER N.90  ORE.-</oggetto>
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<codiceFiscale>12175501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1886.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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  <cig>ZAF2241CF3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018: INTEGRAZIONE  SOMMA PREVISTA ALLA VOCE C) CON DET. N. 2/2018  IMPEGNO   DI SPESA  PER ACQUISTO ED INTEGRAZIONE  MATERIALE NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI  ALLE CONSULTAZIONI IN OGGETTO.  DITTA GRAFICA </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>2406.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA(RN</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO DI POGGIO TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>487.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZAF2241CF3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018: INTEGRAZIONE  SOMMA PREVISTA ALLA VOCE C) CON DET. N. 2/2018 ED INTEGRAZIONE DET. 13.2018  IMPEGNO  DI SPESA  PER ACQUISTO ED INTEGRAZIONE  MATERIALE NECESSARIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI  ALLE CONSULTAZIONI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE.MONTASOLA.RI.IT- MY SQL- ARUBA SPA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>65.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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  <cig>Z952268971</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C.E VIDEOper l&apos; UFFICIO TECNICO DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI  POGGIO MIRTETO. ORDINE MEPA 4162030 -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>788.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig> Z95226897</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. COMPLETO PER L&apos;UFFICIO RAGIONERIA.DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI  POGGIO MIRTETO. ORDINE MEPA 4165500  Z952268971</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>788.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZBE22E7A38</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO  LINEA TELEFONICA TELECOM   anno 2018.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z2E22E3212</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  e DI PULIZIA DITTA ERREBIAN  DI  POMEZIA. ORDINE MEPA 4225833 -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>.Z0222F37C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DITTA EREDI DI MARIO BASSO-MECCANOGRAFICA REATINA . ORDINE MEPA 4233978 -</oggetto>
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<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>497.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>497.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z2B23AA2CE</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA&apos; ELETTRAGAS S.R.L. di ROMA  PER LA FORNITURA DI: GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  -ANNO 2018- -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>11315091006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAGASS.R.L.ROMA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>74232DF76 </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI ALL&apos;ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE CON SEDE IN FORANO 16/04/2018/15/04/2020- 74232DF76</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01010190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z5F236DB5F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ORGANIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: CAPELLI D&apos;ARGENTO:Oggi commannemo nui:cucinemo, bevemo e ce divertimo come ai tempi nostri con la compartecipazione dell&apos;Associazione  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FOR </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01010190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>          </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA SOCIO CULTURALE DELLA MANIFESTAZIONE: CAPELLI D&apos;ARGENTO:Oggi commannemo nui:cucinemo, bevemo e ce divertimo come ai tempi nostri IN ESECUZIONE DGR.812/2017</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01034660579</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOLLY TOUR SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z8A2399B2C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RINNOVOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL GOLD-  FORNITORE INFOCERT .Z8A2399B2C</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZEF23AA1B5</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI:ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018- SOCIETA&apos; + ENERGIA  DI FOLIGNO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01244170526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIU&apos; ENERGIA SPA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2868.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z0423C08F3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER Attuazione Regolamento Europeo in materia di Privacy Affidamento servizio Responsabile Protezione Dati ( Data Protection Officer DPO).PERIODO MAGGIO 2018/MAGGIO 2019- Z0423C08F3</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>11222011006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SALVATORE PARUTA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZCF23C429B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCO GONFIABILE DA  ALLOCARE NELLO SPAZIO DEDICATO ALL&apos;AREA GIOCHI NEL PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA  LUDO PARK COMMERCE s.r.l.s. di ROMA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>12840941004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUDO PARK COMMERCE SRLS.ROMA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z5F23E5F0D</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER Adesione al Servizio ANUSCA per il Censimento e Monitoraggio e Analisi dei trattamenti. GDPR  Regolamento Europeo n. 679/2016.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.U.S.C.A.CASTEL SAN PIETRO TERME</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZA323F7148</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  DITTA FERRAMENTA TESSICINI (SOCIETA&apos; COOPERATIVA ) DI SELCI IN SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig> Z3523F8C8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DITTA EMPORIO AGRICOLO DI BIANCHETTI SIMONE DI CASPERIA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01089720575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO AGRICOLO BIANCHETTI SIMONE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>817.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z132408A1A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO E LIQIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME: GLI ATTI DELLO STATO CIVILE-DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA.S.P.A.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z1A244DBFF</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA ON LINE FIERE LOCALI, SAGRE, MOSTRE, FESTE RELIGIOSE ED ALTRE ANALOGHE MANIFESTAZIONI COMUNQUE DENOMINATE CHE SI SVOLGONO ALL&apos;APERTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZAA246CBB5</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA&apos; MEDIANTE IL TAGLIO DEI ROVI PRESSO I PARCHEGGI  SITI IN MONTASOLA LOC. IL MONTE E FORCELLA   ZAA246CBB5</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01017300573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T. MOVIMRNTO TERRA LAVORI EDILI STRADALI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01017300573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T. MOVIMRNTO TERRA LAVORI EDILI STRADALI</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig> ZE124707A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>   IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARS: COMPILAZIONE CUD 2018, REDDITI 2017,IMU-TRIBUTI,RILEVAZIONE PRESENZE, GESTIONENPERSONALE, DICHIARAZIONI D.M.A. EMENS, F24EP, MODULO PASSAGGIO STIPENDI IN CONTABILITA&apos; SICI ,RUOLI ACQUA, ASSIS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZE424D33FA</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  FORENITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA&apos; COMUNALE -DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z3E2504A98</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA   STAMPATI -DITTA  MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA-.Z3E2504A98</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z99250B28A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO   DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO COMPLETO SERVIZI DEMOGRAFICI-DITTA E.GASPARI S.R.L. CADRIANO DI GRANAROLO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z1724CF4E1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER RECINZIONE ZONA UBICATA NEL PARCO COMUNALE IL MONTE-DITTA: SOC.EDIL 97 S.R.L.-ROMA CON SEDE IN POGGIO MIRTETO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC.EDIL&apos;97 S.R.L</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC.EDIL&apos;97 S.R.L</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE  L&apos;ISTITUO COMPRENSIVO DI CASPERIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE  2018  PER N.120  ORE.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>12175501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>MPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI  DI: FORNITURA E  MONTAGGIO PRATO IN ZOLLA E ABBATTIMENTO PIANTE CHE PRESENTANO STATO DI SECCO CAUSATO DA CANCRO  O TARLO FOGLIARE CON RELATIVO SMALTIMENTO DELLE RAMAGLIE  NEL  PARCO COMUNALE :IL MONTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>01043550571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSAR GIULIANO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>Impegno  di  spesa  per  redazione  stato  patrimoniale  e conto   economico   DLG.VO   N.118/2011   alla   NUSITALIA  SRL  DI  TARANTO-  ORDINE  DIRETTO  N. 4456430</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
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  <cig>Z352516481</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE NELLA SALA POLIVALENTE UBICATA NEL PARCO COMUNALE :IL MONTE.-DITTA MP IMPIANTI DI PIOLI MASSIMO DI CASPERIA -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PLIMSM68A19A472G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP IMPIANT DI MASSIMO PIOLI</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  POSA IN OPERA DEL PAVIMENTO NELLA SALA POLIVALENTE UBICATA NEL PARCO COMUNALE :IL MONTE DALLA  DITTA BARLETTA MASSIMO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>BRLMSM58H14F687U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BARLETTA MASSIMO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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<importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PAVIMENTO IN LAMINATO DALLA DITTA :IL PARQUET di PUIJA MARTA DI MONTOPOLI DI SABINA . ZA3252E515</oggetto>
  <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>PJUMRT63T42H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA IL PARQUET DI PUJA MARTA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto> IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI E PER LA  STRUTTURA PREFABBRICATA PER   FINI SOCIALI- DITTA: SOC.EDIL 97 S.R.L.-ROMA CON SEDE IN POGGIO MIRTETO-    ZA42527885</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC.EDIL&apos;97 S.R.L</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
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  <cig>Z862534A19</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA  UBICATA NEL PARCO COMUNALE IL MONTE - DITTA: CAPULLI CARLO DI ROCCANTICA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
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  <cig>ZB4256873A</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto> APPROVAZIONE   RENDICONTAZIONE ATTIVITA&apos;  SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  AGOSTO MONTASOLA MIA TI RICONOSCO   2 EDIZIONE ANNO  2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01010190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E MANIFESTAZIONE CULTURALE LAZIO DELLE MERAVIGLIE-SEI MONTASOLINO SE... ALL&apos;ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>01010190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESONERO  MENSA SCOLASTICA  PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01550930661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SSOC.CCOPP.APPLURISERVICE</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>PPROVAZIONE   RENDICONTAZIONE ATTIVITA&apos;  SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCATO DEI SAPORI:COME UNA VOLTA DALLE CANTINE ALLE PIAZZE ANNUALITA&apos; 2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>01010190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI RICERCA METACULTURALE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA   DELLA RECINZIONE ALL&apos;INTERNO DEL  PARCO COMUNALE IL MONTE - DITTA: DONATI EDILIZIA E CERAMICHE SRL -FORANO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01058880574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA DONATI EDILIAZIA &amp; CERAMICHE FORANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-03</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>MPEGNO   DI SPESA PER ACQUISTO CORSO ON LINE:FORMAZIONE ANTICORRUZIONE OBBLIGATORIA-ANNO 2018  DITTA MAGGIOLI ENTI ON LINE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTARES PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO-TRIENNIO 2019-20121 -DITTA APK SMART TECHNOLOGIES -REGGIO EMILIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08543640158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APK SMART TECHNOLOGIES REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>2664.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE    DI SPESA PER  ASSISTENZA SOFTWARS PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO-DITTA TP ONE ANNO 2018</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER  RIPRISTINO IN SICUREZZA RECINZIONE NEL PARCO COMUNALE :IL MONTE  DITTA: SOC.EDIL 97 S.R.L.-ROMA CON SEDE IN POGGIO MIRTETO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05364481001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC.EDIL&apos;97 S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
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  <cig> Z352649E7</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER  REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  E DATI APPARECCHIATURA CIE-DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01018650570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLACIDI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  FORNITURA  PRODOTTI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA- FARMACIA DELLA dott.ssa RIZZUTI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>RZZFLV79B45L452D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIZZUTI FLAVIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>157.95</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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  <oggetto>Impegno di spesa per servizio ADSL E VOIP   DITTA STIADSL S.R.L. DI MATTICARI ALESSANDRO DI TERNI- .ZB4268CB15</oggetto>
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<ragioneSociale>STIADSL TERNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
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  <cig>Z1426872B </cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DITTA EREDI DI MARIO BASSO-MECCANOGRAFICA REATINA .</oggetto>
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<ragioneSociale>MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO</ragioneSociale>
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