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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2013</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI MONTASOLA</entePubblicatore>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE CALDAIE COMUNALI. DITTA FRANCESCHINI FRANCESCO DI POGGIO MIRTETO. (RI)</oggetto>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPAEAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL.</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO. DITTA REL DI MONTASOLA</oggetto>
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<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-11-05</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO. DITTA CBF SERVIZI SRL</oggetto>
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<tempiCompletamento>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI. DITTA BRUNI ROBERTA.</oggetto>
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<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-08</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 - CORSI DI FORMAZIONE. DITTA CBF SERVIZI SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI ANTINCENDIO. DITTA CBF SERVIZI SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>L.R. N. 4/2006 ART. 72 - DGR N. 660 DEL 10.10.2006 - DTR N. B4435 DEL 31.10.2006&quot;COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A RASO IN VIA FORCELLA&quot; - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</oggetto>
  <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACOGEA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE GENTILE VITTORINO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GRIFI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SABINA CONGLOMERATI SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50769.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
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  <cig>ZF3091A803</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI DITTA ANTINCENDIO ANNO 2013. DITTA FEMA ANTINCENDIO.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z79091A877</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE REGISTRO E CONTROLLI PERIODICI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZE50766339</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO. DITTA TERMOIDRAULICA 2000.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00799350574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00799350574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4545.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4545.50</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZCB0A01571</cig>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ARREDO IN LEGNO DEL COSTRUENDO BAR DI PROPRIETA&apos; COMUNALE IN PIAZZA S. PIETRO. IMPRESA 3B SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>10697021003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3B SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>10697021003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3B SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8264.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8264.44</importoSommeLiquidate>
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  <cig>3757196837</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO RELATIVO AL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO E C.D.S. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLE ABITAZIONI SITE NEL CENTRO STORICO.        </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00714140571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRILLO ARCH. STEFANIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00714140571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRILLO ARCH. STEFANIA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22764.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2004-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z2E0A34A9 </cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI. DITTA BRUNI ROBERTA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>392.88</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z540A38FFD</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA MARTELLI ALDO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00841440571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARTELLI ALDO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00841440571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARTELLI ALDO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2314.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2314.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZD60A4EBCC</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>&quot;PROGRAMMA VERDE SOCIALE II^ EDIZIONE&quot; A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO FINO A 5000 ABITANTI - AI SENSI DELLA DGR N. 130 DEL 08.04.2011 - AFFIDAMENTO LAVORI MINICUCCI CAIRO SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16778.00</importoAggiudicazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z8D0A4ECB6</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>&quot;PROGRAMMA VERDE SOCIALE III^ EDIZIONE&quot; A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO FINO A 5000 ABITANTI - AI SENSI DELLA DGR N. 228 DEL 25.05.2012 - AFFIDAMENTO LAVORI MINICUCCI CAIRO SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>LAVORI ELETTRICI PER LOCALE DI PROPRIETA&apos; COMUNALE DESTINATO A BAR. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESTINTORE E CARTELLONISTICA PER LOCALI COMUNALI. DITTA FEMA ANTINCENDIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARCO COMUNALE IL MONTE, PARTI COMUNI E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA. DITTA PETROSINO A R.L.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PETROSINO A R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PETROSINO A R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>LAVORI IN FERRO SU STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA CAPULLI ANTONIO DI ROCCANTICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CAPULLI ANTONIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CAPULLI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI ELETTRICI LUCE DI EMERGENZA&quot;CAMPO SPORTIVO, CHIOSCO IL MONTE, SALA POLIVALENTE IL MONTE&quot;. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ORDINANZE N. 02 DEL 23.02.2013, N. 03 DEL 15.03.2013 E N. 08 DEL 02.07.2013&quot;URGENTI LAVORI SU ACQUEDOTTO COMUNALE&quot;. DITTA TERMOIDRAULICA 2000</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00799350574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3181.81</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DA ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PRATICA E.CO.S. SRL DI CONFIGNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-10-12</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PLAFONIERE PRESSO LA SEDE COMUNALE. DITTA SABINA IMPIANTI SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SABINA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI ELETTRICI LOCALI PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI DI SCOLO NEL PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MINICUCCI CAIRO SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SEVERINI PIETRO LUGNOLA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO LUGNOLA</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00026920579</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO LUGNOLA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INCOMBRANDI PRESSO TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO.</oggetto>
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<ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04414401002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
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  <oggetto>BOLLO PER AUTOCARRO COMUNALE</oggetto>
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<ragioneSociale>BOLLO AUTOCARRO COMUNALE TARGA CX464NP</ragioneSociale>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO LUGNOLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00026920579</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO LUGNOLA</ragioneSociale>
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  <oggetto>AQUISTOVESTIARIO VIGILE</oggetto>
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  <oggetto>UNIPOL ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO LUGNOLA</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>UNIPOL ASSICURAZIONI POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01022930570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01022930570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>442.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataUltimazione>2013-10-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO RAGIONERIA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI ALLA NUS ITALIA SRL DI GINOSA</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
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<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZE3088CAD1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI- DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO -       ZE3088CAD</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.S. di BENEDETTI Mario</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>949.27</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZB0088CBC7</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per ACQUISTO RISME DI CARTA - DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.40</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z37088CA8A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per riparazione fotocopiatrice e fornitura materiale hardware. ditta MECCANOGRAFICA REATINA di BASSO Mario.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI M.BASSO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI M.BASSO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z2908BDA15</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE NECESSARIO PER GLI STRUMENTI-TECNOLOGICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>ZCD088C9CA</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE NECESSARIO PER GLI STRUMENTI-TECNOLOGICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>ZE808C06B3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO MANUTENZIONE TECNICA E RIPARAZIONE P.C.  IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- DITTA T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.-MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z3308EC2FE</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per noleggio area web ed installazione  runtime e configurazione server apache per pubblicazione atti ai sensi dell&apos;art.18 della legge n.134/2012.Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z8E094ED90</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per riparazione fotocopiatrice ditta MECCANOGRAFICA REATINA di BASSO Mario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZA0091A63B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per canone di manutenzione software periodo 01/01/2013 al 30/06/2013.Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z72091A49E</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per acquisto materiale di cancelleria- DITTA GBR ROSSETTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD)</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD)</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZEA094EDD9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE EPL N2550 IN DOTAZIONE ALL&apos; UFFICIO AMM.VO- DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI POGGIO MIRTETO.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI  S.a.s.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA ACTA SISTEMI  S.a.s.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z3508EC388</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  acquisto OMNIA UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO.-DITTA GRAFICHE E.GASPARI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE e.GASPARI S.R.L</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z2B08EC2CC</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER L&apos;UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZB909D4CB1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  acquisto materiale per pulizie esterne e manutenzione attrezzature varie per lavori esterni.Ditta Bruni Roberta di Cottanello.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z7709D4A97</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di n.18 pannelli per chiusura loculi cimiteriali-AGENZIA FUNEBRE EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI DI CONTIGLIANO(RIETI)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00921200572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA FUNEBRE EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI DI CONTIGLIANO(RI)</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921200572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA FUNEBRE EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI DI CONTIGLIANO(RI)</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z160A12F13</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER L&apos;UFFICIO RAGIONERIA-DITTA MAGGILI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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    <lotto>
  <cig>ZCA0A3D026</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER NECESSARIO PER L&apos;UFFICIO TECNICO-DITTA ERREBIAN S.P.A DI POMEZIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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  <cig>Z440A3AC8 </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER NECESSARIO PER L&apos;UFFICIO TRIBUTI.-DITTA ACTA SISTEMI S.a.s.DI BENEDETTI Mario.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.S. di BENEDETTI Mario</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.S. di BENEDETTI Mario</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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  <cig>ZA00A3BCFC</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA-ditta T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z030A3EBE4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA FIORE DA COLLOCARE NELLE FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE-DITTA SABUZI ANDREA DI SELCI IN SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00929000578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA SABUZI ANDREA SELCI SABINO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929000578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA SABUZI ANDREA SELCI SABINO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z030A3EBE4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA FIORE DA COLLOCARE NELLE FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE-DITTA MUNZI DOMENICO-TORRI IN SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00781350577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00781320577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z3707EAE1A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 81/2012-STAMPATI ELETTORALI-DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z140A88618</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per noleggio area web ed installazione  runtime e configurazione server apache per pubblicazione atti ai sensi dell&apos;art.18 della legge n.134/2012.Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z230A80D9E</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per riparazione fotocopiatrice e ditta MECCANOGRAFICA REATINA di BASSO Mario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z1D0AD9DA </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per canone di manutenzione software procedura WIN Trib-Modulo IMU/Sito Istituzionale e are CMS-periodo 01/07/2013 al 31/12/2013.Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;PSOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZF80ADA1B9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per canone di manutenzione software periOdo 01/07/2013 al 31/12/2013.Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZB20B22A5C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  acquisto prodotti necessari per il mantenimento dell&apos;arredo del parco del monte.  Ditta PAPI Antonio di Cantalupo in Sabina.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00143810570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z5B0B021DO</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER.DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI MARIO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZA30B1DCC8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE DA SPEDIZIONE.  DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00934380577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934380577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z3D0B404BF</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per software procedura caricamento tariffe e sistemazione tares-Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. MONTOPOI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z620B404EA</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  acquisto stampati Registri di STATO CIVILE per l&apos;anno 2014.DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6F0BA3AD1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per acquisto materiale di cancelleria- DITTA GBR ROSSETTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD)</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD)</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z8A0BD896O</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per riparazione decespugliatori in dotazione all&apos;ufficio tecnico- DITTA TESSICINI Societa Cooperativa di Selci(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>347.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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    <lotto>
  <cig>Z630BD8B9C</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per acquisto materiale HARDWARE per le stampanti in dotazione agli uffici comunali-DITTA ACTA SISTEMI s.a.s. di POGGIO MIRTETO-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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  <cig>Z8C0BE50F3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno   di spesa per acquisto prodotti necessari  per MANUTENZIONE ARREDO URBANO-ditta BRUNI Roberta di Cottanello-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno   di spesa per acquisto prodotti necessari  per manutenzione arredo urbano e acquisto prodotti necessari per le pulizie esterne-ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>856.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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  <cig>Z110C17FE7</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per acquisto materiale di cancelleria- DITTA ERREBIAN.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA POMEZIA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z810C23DE8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno    di spesa per acquisto stampati- DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z860C30E22</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI- ANNO 2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00667300578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTELLI BRUNA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667300578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTELLI BRUNA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667300578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTELLI BRUNA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZE60C38B09</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno e liquidazione  di spesa per software procedure diverse ufficio finanziario Ditta T&amp;P Soluzioni Informatiche S.r.l.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1705.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z770CACE7B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per acquisto monitor-DITTA ACTA SISTEMI S.a.s. DI M.BENEDETTI &amp; C.di Poggio Mirteto-  CIG.Z770CACE7B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZC40CC7A21</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno e liquidazione spese sostenute PER ATTIVAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET AGLI STUDENTI-ditta STI ADSL di MATTICARI LAMBERTO-TERNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2128.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z900863724</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.72 DEL 03.11.2012 -AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE- FENICE SABINA  COOPERATIVA SOCIALE CASPERIA-        L&apos;AFFIDAMENTO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01091990570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE SABINA SOCIETA&apos; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01091990570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENICE SABINA SOCIETA&apos; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6758.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6C0907ED2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI  E PORTATORI DI HANDICAPS-SOC.COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. MONTASOLA&apos;93-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3513.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>

575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LAVORI IN FERRO SU STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA CAPULLI ANTONIO DI ROCCANTICA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00612360578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI ANTONIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00612360578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI ANTONIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z7E0BF1A18</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI ELETTRICI LUCE DI EMERGENZA&quot;CAMPO SPORTIVO, CHIOSCO IL MONTE, SALA POLIVALENTE IL MONTE&quot;. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2402.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z280BFC316</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ORDINANZE N. 02 DEL 23.02.2013, N. 03 DEL 15.03.2013 E N. 08 DEL 02.07.2013&quot;URGENTI LAVORI SU ACQUEDOTTO COMUNALE&quot;. DITTA TERMOIDRAULICA 2000</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00799350574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00799350574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA 2000 DI RICOTTINI SETTIMIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3181.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z5D0BFC3A5</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DA ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PRATICA E.CO.S. SRL DI CONFIGNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01443840556</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01443840556</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z530C06B8D</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PLAFONIERE PRESSO LA SEDE COMUNALE. DITTA SABINA IMPIANTI SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00929050573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABINA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929050573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SABINA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZE80C0DB49</cig>
<strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORI ELETTRICI LOCALI PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI DI SCOLO NEL PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MINICUCCI CAIRO SRL</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SEVERINI PIETRO LUGNOLA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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  <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INCOMBRANDI PRESSO TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO.</oggetto>
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<ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI MONTEROTONDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2032.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>BOLLO PER AUTOCARRO COMUNALE</oggetto>
