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<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2014</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>COMUNE DI MONTASOLA</entePubblicatore>
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<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO MODULISTICA OMNIA UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO.-DITTA GRAFICHE E.GASPARI .-CIG:Z630D3AEB8</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO ANAGRAFE- DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA-SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>Impegno di spesa per  PIANTE E BORDURE PER L&apos;ARREDO URBANO-DITTA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA00781320577</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO SRAMATORE  DITTA FERRAMENTA TESSICINI DI SELCI SABINO</oggetto>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO SERVIZI TRIBUTI</denominazione>
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  <oggetto>acquisto SOFTWAR compilazione e la pubblicazione dei dataset  XML relativi alla legge 190/2012 art.1 comma 32.</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA ACTA SISTEMI DI POGGIO MIRTETO-</oggetto>
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<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
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  <oggetto>ACQUISTO STAMPATI- DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO di POGGIO MIRTETO  CIG:Z420DA0749</oggetto>
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  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
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  <oggetto>ASSISTENZA ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS  Cooperativa Sociale  a.r.l. Montasola&apos;93-2^Millennio</oggetto>
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<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
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  <oggetto> FORNITURA STAMPATI ELETTORALI DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA.-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
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  <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-DITTA ACTA SISTEMI DI POGGIO MIRTETOper  acquisto RISME DI CARTA-DITTA ACTA SISTEMI .-CIG:ZF40E17E27</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>133.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA  SERVIZI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI  ditte: SABINA IMPIANTI di Marcari Impianti di Monteleone Sabino (RI) e T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. di Montopoli di Sabina(RI)-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MRCMSM74E11H282C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MSABINA IMPIANTI DI MARCARI MASSIMO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2257.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA MATERIALE SOFTWARE E HARDWARE- DITTE: ACTA Sistemi  di Poggio Mirteto eT&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. di Montopoli di Sabina(RI)-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
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  <cig>ZF70EB1709</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>riparazione decespugliatori in dotazione all&apos;ufficio tecnico- DITTA TESSICINI Societa Cooperativa di Selci(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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  <cig>ZF00EA7941</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>Impegno  di spesa per  manutenzione software periodo 01/01/2014 al 30/06/2014.  CIG:ZF00EA7941DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2738.90</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2738.90</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z4C0EF08E9</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>acquisto materiale per arredo elettorale DITTA LE CARPENETERIE METALLICHE FINOTTI &amp;C.di Suzzara(MN)-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FINOTTI C-SUZZARA (MN)</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1655.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
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  <cig>Z280F0A6C5</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>  LAVORI DI RIPARAZIONE AI SUPPORTI DEI TENDAGGI COM.LI ,POSA IN OPERA  DEGLI STESSI E RIVESTIMENTO POLTRONA UFF.VIGILANZA.DITTA IL TAPPEZZIERE DI L. &amp;M. CASTRINI s.n.c.DI ACQUASPARTA(TR)-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01268530555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TAPPEZZIERE DI L&amp;M CASTRINI s.n.c.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>intervento da remoto per installazione software DAIT SIELper la gestione delle ELEZIONI del 25.05.2014. DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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  <cig>Z430F58075</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>installazione software nuovo canale di sicurezza  ANPR dittaT&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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  <cig>ZF10F58146</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>installazione software generazione file xml per AVCP- DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA.  CIG:ZF10F58146</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
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  <cig>Z920F58224</cig>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto> acquisto toner per la stampante in dotazione all&apos;ufficio amministrativo.DITTA  ACTA SISTEMI S.a.s. di M.BENEDETTI di POGGIO MIRTETO</oggetto>
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<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&amp;C.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<strutturaProponente>
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  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto RISME DI CARTA-ACTA SISTEMI S.a.s. di M.BENEDETTI &amp;C. di Poggio Mirteto .-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto stampati ufficio anagrafe-DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.70</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z950F57D11</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>riparazione fotocopiatrice e sostituzione  toner .Ditta MECCANOGRAFICA REATINA DI M. BASSO22052014</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZB00F57D7B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>messa in sicurezza tabelloni elettorali.Ditta CAPULLI Carlo di Roccantica (RI)- CIG:ZB00F57D7B</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01113760571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZAA0F576F6</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto> FORNITURA  SERVIZI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA STIADSL di TERNI-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>414.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZE90FCEB44</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  LAVORI DI PULITURA AI TENDAGGI COM.LI. DITTA: TINTORIA LAVANDERIA REMEDIANI CARLA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00868790577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTORIA LAVANDERIA REMEDIANI CARLA CANTALUPO I N SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00868790577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTORIA LAVANDERIA REMEDIANI CARLA CANTALUPO I N SABINA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>453.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>453.84</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z820FF0E0F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto BUSTE PER SPEDIZIONE POSTA- DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO di POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>00934380577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z490FF1153</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa per acquisto RISME DI CARTA e TONER-DITTA ACTA SISTEM DI POGGIO MIRTETO .-CIG:Z490FF1153</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>116.55</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z220FF0FA3</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA-DITTA ACTA SITEMI  S.A.S. DI BENEDETTI MARIO -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.61</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZDB1084586</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI MARIO POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>855.39</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZAF108456E</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto> RIPARAZIONE  E SOSTITUZIONE CORNICI-Associazione culturale L&apos;ACQUERELLO di Marcello ROSCIOLI di  Poggio Mirteto.-CIG: ZAF108456E</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01058560572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE L&apos;ACQUERELLO DI MARIO ROSCIOLI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z290FF1477</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>PER  LAVORI DI RIMESSA A MISURA  DEI TENDAGGI COM.LI E POSA IN OPERA  DEGLI STESSI DITTA IL TAPPEZZIERE DI L.&amp;M. CASTRINI DI ACQUASPARTA(TR)-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01268530555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TAPPEZZIERE DI L&amp;M CASTRINI s.n.c.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZA010693F1</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01244170526</codiceFiscale>
<ragioneSociale>+ENERGIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30500.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z0911925BC</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto> fornitura di n.1 corona d&apos;alloro e n.2 vasi di fiori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00667300578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTELLI BRUNA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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  <cig>Z3D1179408</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto RISME DI CARTA e TONER-DITTA ACTA SISTEMI S.A.S DI BENEDETTI MARIO POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZD11792DC </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>manutenzione softwars PROCEDURA WIN TRIB-MODULO IMU-SITO ISTITUZIONALE E AREA CSM- DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZDA11B7567</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA-DITTA ACTA SITEMI  S.A.S. DI BENEDETTI MARIO-POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00940480577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &amp;C</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZB10845EE </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto materiale per la manutenzione del verde pubblico e dell&apos;arredo urbano-Ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1957.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1957.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZCB1179316</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>  intervento verifica postazioni durante l&apos;installazione del Server.  DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA  -</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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  <cig>ZC91179387</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>canone manutenzione softwars   periodo 01/07/2014 al 31/12/2014. DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA CIG:ZC91179387</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2738.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2738.90</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z7511BEC45</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>PROCEDURA WIN TRIB-MODULO IMU-SITO ISTITUZIONALE E AREA CSM-DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZEC11BECF8</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>  manutenzione softwars PROCEDURE COMPILAZIONE MOD.770/2013, CERT.BILANCIO 2013, RENDICONTO BILANCIO 2013, PRECOMPILAZIONE CUD 2014- DITTA  T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. di MONTOPOLI DI SABINA CIG:ZEC11BECF8-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00897990578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>957.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6F11BF089</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno  di spesa per  acquisto stampati e targhe per gli uffici comunali- ditta CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO - CIG:Z6F11BF089</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00934380577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>ZA711BF2E2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>SERVIZI SOCIALI</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI RIETI- CIG:ZA711BF2E2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z011BF534 </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO e LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE COMUNALE DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI RIETI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z7211BF544</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI- DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI RIETI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00626230577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z001179442</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE anno 2015-  DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT&apos;ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z7611BF55D</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA  SERVIZI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA STIADSL di TERNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZB911BF5C6</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA  MISCELA SEME DITTA EMPORIO AGRICOLO DI BIANCHETTI SIMONE DI CASPERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01089720575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO AGRICOLO BIANCHETTI SIMONE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6211BF5DB</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO  ARREDAMENTO BAGNO DITTA A.DE ANGELIS DI POGGIO MIRTETO-CIG:Z6211BF5DB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00784430571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA A.DE ANGELIS POGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z3011E3C81</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di n.12 pannelli per chiusura loculi cimiteriali</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00921200572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI &amp;C.s.n.c.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZF212708F7</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>   acquisto decespugliatore necessario per la manutenzione del verde pubblico -Ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z741254749</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MOTOCARRIOLA-DITTA AURORA FERRAMENTA DI CANTALUPO IN SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00738370576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA FERRAMENTA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z06106E017</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>acquisto targhe premio  ditta GIORDANI MARIA VITTORIA MONTEROTONDO(ROMA)</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>05228121009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORDANI MARIA VITTORIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z830FF0F4F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO MANIFESTI MEMORIAL STRACCI CRISTIANO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00934380577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z5A0FE6958</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO TARGHE MEMORIAL  STRACCHI  CRISTIANO DITTA GIORDANI MARIA VITTORIA MONTEROTONDO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>05228121009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORDANI MARIA VITTORIA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZC40E5A2D4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>SERVIZIO INTERNET VELOCE IBonus ai giovani per sostenere il diritto allo studio e all&apos;inserimento lavorativo</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01426860555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z0705CDD5A</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>GESTIONE BIBLIOTECAE ARCHIVIO STORICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6C0907ED2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ASSITENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E  PORTATORI DI HANDICAPS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2876.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZCD0E7E9D </cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E  PORTATORI DI HANDICAPS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3635.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z61108393B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>  GESTIONE BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z7C0E33F38</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto> SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, IL  RIORDINO DELL&apos;ARCHIVIO COMUNALE  E IL TRASLOCO DALL&apos;ATTUALE SEDE PROVVISORIA COMUNALE ALLA SEDE ISTITUZIONALE.Z7C0E33F38</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MONTASOLA&apos;93II^MILLENNIO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
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  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
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  <oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE.</oggetto>
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<ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE CU.L.T.MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
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  <oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE NOVEMBRE 2014/APRILE 2015-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>COOP.VA SOCIALE CU.L.T.MONTOPOLI DI SABINA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>GIUNTA MUNICIPALE</denominazione>
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  <oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FENICE SABINA SOCIETA&apos; COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7040.00</importoAggiudicazione>
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  <denominazione>UFFICIO RAGIONERIA</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI ALLA NUS ITALIA SRL DI GINOSA</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO RAGIONERIA</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GENERAZIONE FILE XML PER ENDICONTAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL.</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO RAGIONERIA</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO SERIZI DI TRASFERIMENTO DATI TRIBUTI</oggetto>
  <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>T&amp;P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>PROGETTO E SCIA ANTINCENDIO DPR 151/2011 E CALCOLO SCARICHE ATMOSFERICHE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PETROSINO a R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10717911001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROSINO a R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>VISITE MEDICHE D. LGS. 81/08</oggetto>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>242.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>ACCATASTAMENTO IL MONTE E SEDE COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STRACCHI GEOM. RICCARDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STRACCHI GEOM. RICCARDO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4721.60</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>RIPARAZIONE GUASTO CALDAIA UFFICI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>557.38</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>SMALTIMENTO FOSSE IMHOFF</oggetto>
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<ragioneSociale>ETTORE TOMASSETTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00830070579</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETTORE TOMASSETTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>INSTALLAZIONE ARREDO URBANO NEL PARCO COMUNALE IL MONTE E SEGNALAZIONE TURISTICO MONTANA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>VIMPEX</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VIMPEX</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DA CUCINA E FORNITURA DI MATERIALI PER RELATIVI ALLACCI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ALESSIO TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>ALESSIO TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA PARQUET IN LAMINATO PLASTICO, TAPPETINO DI SOTTOFONDO E BATTISCOPA PER CHIOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTE SAS</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00703330571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTE SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>264.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIE E SERRATURE E LAVORI DI FALEGNAMERIA LOCALE BAR PARCO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
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<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00611140575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z6F0E80B2F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO LIVELLI DI SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO LOC. TASCIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01443840556</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01443840556</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.CO.S. SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20461.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>20461.80</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z060EBBD78</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ADEMPIMENTI AI SENSI D.LGS.81/08</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z4B0ED7E7E</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LAVORI ELETTRICI PER IL COLLEGAMENTO AL NUOVO CONTATORE ENEL PER IL DISPENSARIO FARMACEUTICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00927850578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z320EE4D7F</cig>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>RICARICA IMPIANTO E RIAVVIO CALDAIA SEDE COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999720576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-19</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ANTINFORTUNISTICO PER PENSILINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CAPULLI DORA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CAPULLI DORA</ragioneSociale>
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<dataInizio>2014-04-19</dataInizio>
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  <oggetto>ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08</oggetto>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<dataInizio>2014-05-03</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 VISITE MEDICHE</oggetto>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-05-03</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 E RELATIVA PIANTANA PORTA ESTINTORE PER FORNO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI SU IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA PER LOCALI COMUNALI VAR</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
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<ragioneSociale>REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R.</ragioneSociale>
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<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA TABELLA PUBBLICITARIA IN FERRO PER PARCO COMUNALE&quot;IL MONTE&quot;</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CAPULLI CARLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>LAVORI DI TAGLIO ROVI CON BRACCIO MECCANICO ZONA CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FARINELLI SERGIO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>FARINELLI SERGIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>POTATURA E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA N. 2 PIANTE NEL CENTRO STORICO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
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<ragioneSociale>FRATTALI VINCENZO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866410577</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATTALI VINCENZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE UTILIZZAZIONE BOSCO CEDUO&quot;COLLE BUON MARTINO SEZ. II&quot;</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00847720570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORGIO DOTT. AGR. PETTINI</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00847720570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORGIO DOTT. AGR. PETTINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4252.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>4252.50</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZC81120E67</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA A PELLET, COMPRESA CANNA FUMARIA E FORNITURA DI 10 Q.LI DI PELLET</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>01097380578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULENZA TECNICA IDRAULICA TERMICA BIOMASSE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097380578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULENZA TECNICA IDRAULICA TERMICA BIOMASSE</ragioneSociale>
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    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z1711A0813</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA PAULLE E VARI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00993840578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARINELLI SERGIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00993840578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARINELLI SERGIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZA411B1578</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>SUPPORTO ALL&apos;UFFICIO TECNICO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. MONTASOLA&apos;93 - II MILLENNIO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805980570</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. MONTASOLA&apos;93 - II MILLENNIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z8711BFED9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>LAVORI SU ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA&apos; VIA PIAGGE E VIA CASTIGLIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01108710573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSIO TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01108710573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSIO TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1609.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1609.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZE111FEE84</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHETTI DA 25 KG</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1269.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1269.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZE3124CB45</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Pavimentazione tratto iniziale strada comunale Colle Mola ed installazione pensilina ingresso principale del paese a servizio del trasporto scolastico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00921650578</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRI SIMONE SRL</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12645.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12645.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>ZBF126AFB9</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO OPERAI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z9B129506D</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE CALDAIA SEDE COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00999720576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999720576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z6C120F51F</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO CASSETTA PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00732740576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.A. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>Z95120F468</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>VISITE MEDICHE D.LGS. 81/08</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01073610576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>CBF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO TECNICO</denominazione>
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  <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN CARPENTERIA METALLICA</oggetto>
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<ragioneSociale>GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA CBF DI FORANO PER ANALISI ACQUA USO UMANO.</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO DI LUGNOLA</ragioneSociale>
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  <oggetto>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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  <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA DITTA TROIANI FERRUCCIO DI RIETI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TROIANI FERRUCCIO DI RIWETI</ragioneSociale>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI UNIPOL SAI POGGIO MIRTETO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1753.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
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  <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE  INTEGRAZIONE</oggetto>
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<importoAggiudicazione>87.14</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
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  <oggetto>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DA PIETRO SEVERINI DI LUGNOLA</oggetto>
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<codiceFiscale>SVRPTR42H29C959F</codiceFiscale>
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<dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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  <oggetto>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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<ragioneSociale>SEVERINI PIETRO</ragioneSociale>
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<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
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  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
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  <oggetto>ASSICURAZIONE PANDA 4X4  TARGA EP947NN.</oggetto>
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<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
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  <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE SEVERINI PER AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
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  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
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  <oggetto>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>SVRPTR42H29C959F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERINI</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>SVRPTR42H29C959F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>888.78</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>888.78</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZO611OO37D</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MANDATATO DI PAGAMENTO PER UFFICIO POSTALE</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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   <aggiudicatario>
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<ragioneSociale>MANDATA DI PAGAmento per ufficio postale</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>268.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>264.04</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>spesa per aggiornamento carta di circolazione fiat ducato targa FI H75417 donato al comune dalla ROSA DELL&apos;UMBRIA.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
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<codiceFiscale>00111190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDATO DI PAGAMENRTO DEL COMUNE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111190575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDATO DIPAGAMENTO DEL COMUNE</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZE311783FC</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ASSICURAZIONE FIAT PUNTO AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
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<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>ZD311C8DE4</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ASSICURAZIONE AUTOCARRO COMUNALE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>08185700112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1003.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1003.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
  <cig>ZC511C8FO5</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO VIGILANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PANDA AE 405JM</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
   <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL POGGIO MIRTETO</ragioneSociale>
   </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>

  <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER  FORNITURA  MISCELA SEME DITTA EMPORIO AGRICOLO DI BIANCHETTI SIMONE DI CASPERIA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>01089720575</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO AGRICOLO BIANCHETTI SIMONE</ragioneSociale>
   </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
  <cig>Z6211BF5DB</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>ACQUISTO  ARREDAMENTO BAGNO DITTA A.DE ANGELIS DI POGGIO MIRTETO-CIG:Z6211BF5DB</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00784430571</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA A.DE ANGELIS POGIO MIRTETO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z3011E3C81</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di n.12 pannelli per chiusura loculi cimiteriali</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <partecipante>
<codiceFiscale>00921200572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI EVANGELISTA DEI F.LLI NOBILI &amp;C.s.n.c.</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>ZF212708F7</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
</strutturaProponente>
  <oggetto>   acquisto decespugliatore necessario per la manutenzione del verde pubblico -Ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI).-</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00735810574</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNI ROBERTA DI  COTTANELLO</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
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<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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  <cig>Z741254749</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>00111190575</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>UFFICIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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  <oggetto>ACQUISTO MOTOCARRIOLA-DITTA AURORA FERRAMENTA DI CANTALUPO IN SABINA</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
   <partecipante>
<codiceFiscale>00738370576</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA FERRAMENTA DI CANTALUPO IN SABINA</ragioneSociale>
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    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiu